Rezidență fiscală și dublă impunere
Stabilim rezidența fiscală corectă și aplicăm convențiile bilaterale pentru a elimina sau reduce impozitarea dublă pe același venit în două țări.
Fiscalitate internațională
Convențiile de evitare a dublei impuneri, prețurile de transfer și rezidența fiscală sunt domenii în care o eroare costă mult. Venim cu claritate acolo unde legislația e neclară.
Tot mai mulți antreprenori și profesioniști din Craiova activează pe piețe din UE sau lucrează pentru clienți din afara României. Asta înseamnă întrebări reale: Unde plătesc impozit pe venit dacă locuiesc șase luni în România și șase luni în Germania? Cum stabilesc corect prețurile de transfer între firma mea din România și subsidiara din Ungaria? Ce obligații am față de ANAF dacă am un cont bancar în Austria? GrowthBridge a gestionat dosare internaționale pentru antreprenori cu structuri în 6 țări UE și știm că răspunsurile corecte necesită să citim convențiile bilaterale, nu rezumate de pe forumuri.
Fiecare caz e diferit, dar experiența noastră acoperă scenariile cele mai întâlnite.
Stabilim rezidența fiscală corectă și aplicăm convențiile bilaterale pentru a elimina sau reduce impozitarea dublă pe același venit în două țări.
Pregătim dosarul prețurilor de transfer conform regulilor OCDE și ANAF pentru tranzacțiile între entități afiliate — documentație care rezistă unui control fiscal.
Analizăm dacă o structură holding în UE (Olanda, Cipru, Luxemburg) are sens economic real pentru firma ta și care sunt implicațiile fiscale în România conform regulilor anti-abuz.
Dacă ești angajat al unei firme din altă țară UE sau lucrezi remote pentru clienți internaționali, clarificăm unde se datorează contribuțiile sociale și impozitul pe venit.
Nu proiectăm structuri cu singurul scop de a evita impozitele acolo unde există substanță economică reală. Regulile BEPS și directivele anti-abuz din UE au schimbat fundamental ce este permis și ce nu. Îți spunem sincer dacă o structură pe care o ai în vedere prezintă riscuri de reîncadrare și cum o poți ajusta pentru a fi defensivă din punct de vedere fiscal. Colaborăm, dacă situația o cere, cu avocați fiscali și consultanți din alte state membre pentru a obține o opinie coordonată — nu îți dăm un sfat izolat fără să vedem imaginea de ansamblu.
„Am o firmă în România și una în Cehia și nu știam cum să gestionez dividendele fără să plătesc impozit dublu. Echipa de la GrowthBridge a citit convenția bilaterală, mi-a explicat exact care sunt pașii și m-a ajutat să depun documentele corect la ANAF. Procesul a durat trei săptămâni și totul a decurs fără probleme.”
— Andrei Vlad, antreprenor cu structuri în RO și CZ
Descrie-ne situația în câteva rânduri și stabilim dacă avem nevoie de o consultație detaliată.